Gastos devengados financiados por el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (FFSS), discriminados por ministerios, destinados a gastos de Salud y Educación.
Con este fondo se financian gastos de comedores escolares, infraestructura escolar y personal de obra, maestranza y servicios entre otros.
Información acumulada al mes de Diciembre 2024 en base a GEN-Financiero
CJuO Responsable | Objetivo Actividad | ene / 2024 | feb / 2024 | mar / 2024 | abr / 2024 | may / 2024 | jun / 2024 | jul / 2024 | ago / 2024 | sep / 2024 | oct / 2024 | nov / 2024 | dic / 2024 |
6-Ministerio de Economia | 3845 – Brindar ayuda a escolares | 0 | 0,00 | 0,00 | 119.724.636,57 | 220.772.436,57 | 890.825.807,09 | 1.637.124.855,29 | 2.606.209.224,82 | 3.598.203.181,84 | 5.069.034.405,09 | 6.584.058.663,18 | 9.038.664.639,57 |
9-Ministerio de Salud | 3394 – Implementar programas de fortalecimiento de atención primaria de la salud | 1.010.000,00 | 1.520.000,00 | 2.050.100,00 | 4.279.190,70 | 4.798.190,70 | 6.218.779,54 | 254.575.539,54 | 300.509.015,77 | 322.876.015,77 | 325.112.549,77 | 361.679.066,23 | 418.023.821,43 |
3403 – Realizar actividades vinculadas a la discapacidad | 4.180.000,00 | 4.600.000,00 | 7.500.000,00 | 10.820.000,00 | 21.032.951,70 | 26.775.279,70 | 32.203.126,70 | 43.758.165,95 | 52.405.225,63 | 54.705.225,63 | 57.035.225,63 | 59.352.458,08 | |
4295 – Atender la salud infantil | 2.225.700,00 | 5.498.167,59 | 18.792.523,70 | 23.994.150,43 | 26.349.588,43 | 27.532.803,32 | 43.046.049,49 | 48.820.673,27 | 64.838.609,95 | 69.584.609,95 | 74.698.409,95 | 99.712.339,37 | |
3405 – Generar y coord politicas de salud mental y asistir en consumos problemáticos de sustancias | 0 | 4.102.583,60 | 4.130.233,60 | 4.430.632,07 | 4.893.323,70 | 4.929.828,29 | 5.836.108,29 | 20.649.081,05 | 23.811.954,87 | 26.803.425,06 | 28.304.215,06 | 33.256.494,67 | |
3406 – Brindar asistencia en situaciones de emergencia o desastres | 2.152.233,00 | 3.761.233,00 | 6.583.256,80 | 8.517.052,00 | 11.223.652,00 | 17.211.052,00 | 20.400.452,00 | 23.823.952,00 | 26.239.218,00 | 39.423.518,00 | 46.191.982,00 | 72.126.194,00 | |
3407 – Atender la promoc, protec, prevenc, atención y rehabilitación de las personas en su área de resp. | 6.059.167,40 | 9.958.367,40 | 11.567.346,80 | 15.530.099,30 | 32.671.881,26 | 54.653.769,53 | 113.363.007,09 | 195.885.288,16 | 201.522.582,41 | 208.124.323,88 | 252.398.865,88 | 370.205.418,89 | |
3408 – Coordinar actividades asistenciales del HRU,HRRG y CAPS | 6.325.634,23 | 108.224.013,85 | 188.782.839,49 | 285.927.550,22 | 443.925.654,13 | 478.012.418,53 | 626.534.791,62 | 731.887.594,23 | 924.185.910,22 | 1.156.924.115,57 | 1.353.631.408,39 | 1.671.469.622,79 | |
3409 – Garantizar el nivel de atención en la Comuna de Tolhuin | 13.337.317,05 | 25.128.497,00 | 35.274.118,60 | 44.846.251,96 | 73.386.817,69 | 100.705.869,82 | 124.552.449,11 | 186.449.624,99 | 199.017.654,99 | 237.458.130,99 | 270.569.892,26 | 403.320.054,62 | |
3410 – Coordinar servicios para la atención especializada de los pacientes | 25.194.835,71 | 92.614.534,53 | 227.557.696,25 | 256.208.278,25 | 360.894.861,70 | 435.363.813,61 | 468.624.615,48 | 508.451.358,60 | 567.315.236,94 | 821.592.078,08 | 1.039.364.999,41 | 1.467.281.944,72 | |
4296 – Desarrollar el plan de incorporación y mantenimiento de tecnología en salud | 0 | 15.241.634,00 | 18.658.147,11 | 79.480.339,62 | 99.482.523,87 | 104.140.076,91 | 128.605.318,46 | 205.842.793,12 | 271.592.610,24 | 385.653.885,79 | 461.362.615,79 | 643.013.503,17 | |
4298 – Controlar la seguridad e higiene en el trabajo | 0 | 2.792.100,00 | 5.327.829,42 | 5.327.829,42 | 24.480.774,13 | 27.020.454,13 | 51.396.132,26 | 56.120.772,26 | 56.120.772,26 | 55.860.758,26 | 59.944.158,26 | 59.944.158,26 | |
4299 – Desarrollar actividades del Laboratorio de Salud Publica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.692,08 | 15.132.305,52 | 20.298.642,42 | 20.298.642,42 | 20.298.642,42 | 20.796.642,42 | 22.440.042,42 | |
4300 – Gestionar Centro de Rehabilitación Provincial | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.065.925,00 | 3.565.925,00 | 27.209.129,50 | 30.110.139,58 | 49.358.398,75 | 74.552.678,82 | 75.025.040,62 | 75.025.040,62 | 75.025.040,62 | 77.380.344,62 | |
4302 – Asistir y prevenir consumos problemáticos de sust con modalidad ambulatoria y de internación | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.600,00 | 4.544.246,00 | 4.544.246,00 | 6.571.015,00 | |
4303 – Gestionar dispositivos intermedios para personas con patología de la salud mental | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.000,00 | 656.000,00 | 656.000,00 | 656.000,00 | 1.297.209,02 | 1.297.209,02 | |
3396 – Mejorar la infraestructura sanitaria | 12.672.900,00 | 15.249.700,00 | 15.929.674,85 | 16.348.403,20 | 67.303.994,63 | 81.228.922,72 | 107.477.137,67 | 121.966.345,71 | 208.202.597,44 | 248.879.640,99 | 308.746.510,68 | 329.715.009,23 | |
3397 – Coordinar las políticas de salud garantizando el derecho y acceso a la salud | 0 | 3.135.678,00 | 4.397.703,91 | 4.386.903,91 | 7.984.572,77 | 11.065.145,97 | 12.601.021,57 | 14.942.619,57 | 15.062.619,57 | 15.062.619,57 | 15.062.619,57 | 15.062.619,57 | |
4041 – Fortalecer y Coordinar las Actividades del Ministerio | 8.753.372,00 | 17.353.372,00 | 37.577.528,20 | 58.683.101,36 | 90.129.029,04 | 115.253.004,04 | 124.675.540,80 | 173.982.150,88 | 185.557.462,48 | 232.047.018,28 | 292.051.184,88 | 332.163.992,42 | |
4292 – Brindar soporte administrativo y legal | 0 | 140.000,00 | 261.080,43 | 1.586.080,43 | 4.234.139,74 | 5.534.139,74 | 9.503.327,11 | 10.953.327,11 | 24.403.327,11 | 37.853.327,11 | 45.303.327,11 | 52.803.327,11 | |
4297 – Desarrollar y mantener sistemas informáticos, sus procesos y métodos | 716.472,00 | 11.606.324,00 | 47.704.072,66 | 57.706.644,66 | 65.709.370,66 | 67.046.310,51 | 68.026.839,61 | 76.936.839,61 | 91.642.518,49 | 91.827.624,49 | 92.067.970,07 | 106.141.078,07 | |
4080 – Mantenimiento, Reparación y adq. repuestos y accesorios, Parque automotor Gob. Pcial.- | 0 | 0,00 | 13.518.106,08 | 55.284.531,57 | 80.118.361,42 | 103.412.727,91 | 146.973.055,11 | 166.146.980,50 | 179.763.035,50 | 222.398.875,03 | 242.823.326,01 | 296.199.026,01 | |
4224 – Pago de Servicios Basicos MS | 2.997.214,03 | 10.827.084,79 | 13.667.275,79 | 16.331.456,64 | 37.983.080,46 | 66.184.635,90 | 75.185.535,54 | 83.775.982,10 | 137.768.435,68 | 173.155.530,01 | 233.465.975,90 | 291.738.371,42 | |
10-Ministerio de Educacion | 3450 – Desarrollar estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en nivel inicial | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 |
3451 – Desarrolllar de estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en educación primaria | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.500.000,00 | 310.500.000,00 | 310.500.000,00 | 310.500.000,00 | |
3452 – Desarrollar estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en educación secundaria | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337.500.000,00 | 337.500.000,00 | 337.500.000,00 | 337.500.000,00 | |
3453 – Desarrollar estrategias de enseñanza para continuidad pedagógica en educación superior | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.316.000,00 | 116.316.000,00 | 116.316.000,00 | 116.316.000,00 | |
3462 – Brindar prácticas profesionales | 37.292.919,50 | 100.497.082,00 | 201.880.240,50 | 252.970.851,60 | 525.340.807,10 | 885.833.672,31 | 1.197.744.160,50 | 1.575.928.106,00 | 2.003.232.527,28 | 2.244.050.702,55 | 2.678.058.265,60 | 3.614.254.043,83 | |
3465 – Asegurar y conservar la calidad edilicia | 125.360.171,49 | 207.741.692,60 | 297.850.910,03 | 585.294.184,70 | 666.938.375,21 | 783.883.889,89 | 1.128.006.815,52 | 1.368.068.164,71 | 1.689.580.257,39 | 1.833.660.831,27 | 2.029.602.142,80 | 2.223.205.136,08 | |
3532 – Brindar soporte administrativo y legal- Educación | 25.526.233,43 | 76.589.980,15 | 178.019.141,05 | 398.621.702,79 | 594.318.390,94 | 733.766.713,24 | 779.961.617,66 | 807.024.637,98 | 860.470.777,48 | 881.499.692,03 | 948.238.529,17 | 1.024.618.149,44 | |
14-Ministerio de Obras y Servicios Publicos | 3855 – Nuevo Centro de Rehabilitación (O.Ej.) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.978.567,56 | 205.206.373,74 | 240.052.514,95 | 240.052.514,95 | 252.657.249,91 | 263.991.458,34 |
4013 – HOSPITAL REGIONAL USHUAIA (Etapa 2) | 0 | 211.241.868,94 | 325.434.613,22 | 407.212.036,79 | 1.172.787.063,16 | 1.267.528.996,31 | 1.441.300.773,59 | 1.503.898.144,27 | 1.604.640.576,71 | 1.785.334.465,36 | 1.923.993.505,53 | 2.068.431.731,32 | |
3868 – Escuela Alicia Moreau de Justo (O.Ej.) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975.192,67 | 3.975.192,67 | 3.975.192,67 | 3.975.192,67 | |
4482 – Centro de Desarrollo Infantil – Ushuaia | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.090.223,28 | 40.090.223,28 | 40.090.223,28 | 93.902.231,62 | 93.902.231,62 | 93.902.231,62 | 93.902.231,62 | 93.902.231,62 | |
3956 – Desarrollo Infraestructura edilicia (O.Ej.) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.658.898,55 | 68.554.029,79 | 68.554.029,79 | 68.554.029,79 | 68.554.029,79 | 68.554.029,79 | |
4376 – Ampliacion Escuela 47 y Colegio T.P. «Antonia Marte» | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.509.255,17 | 28.939.514,87 | 28.939.514,87 | 28.939.514,87 | 28.939.514,87 | |
3974 – Infra Basica (Gas-Agua-Cloaca-energía eléctrica) (O.Ej.) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.890.289,32 | 43.890.289,32 | 43.890.289,32 | 43.890.289,32 | 43.890.289,32 | 43.890.289,32 | |
4288 – Refacciones y puesta en funcionamiento HRU en el marco de emergencia edilicia | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | 13.042.337,96 | |
Total | 276.304.169,84 | 930.323.913,45 | 1.663.530.363,49 | 2.717.077.833,19 | 4.717.101.531,75 | 6.379.170.503,91 | 8.989.525.290,95 | 11.367.642.681,50 | 14.770.287.502,47 | 17.681.243.392,98 | 20.877.592.843,56 | 26.187.002.799,70 |